(招标编号:HNZB2023-09-1-038)
项目所在地区:北京市
1. 招标条件
本 2023-2025年度内控监督评价咨询服务机构选聘已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点: 北京市
2.2 招标范围:包括但不限于以下工作内容:
1.协助开展股份公司本部内部控制自评工作,客观真实反映相关部门存在的内控缺陷、重大风险及不合规事项,对股份公司本部内控制度进行全面复审并提出修订建议;
2.在管理单位自评的基础上,开展监督评价工作,审阅内部控制监督评价成效并提出咨询建议;
3.识别股份公司本部及管理单位共性内控缺陷、分析问题根源、提出整改要求,从机制设计合理性、执行规范性、运行效率性等领域提出整体优化提升建议;
4.协助编制满足华能集团和股份公司管理要求的股份公司2023-2025年度内部控制监督评价报告及相关附表;
5.对年度内部控制自评和监督评价发现的内部控制缺陷整改报告进行审阅汇总,并就内部控制设计和运行缺陷提出管理提升建议;
6.做好内部控制自评和监督评价资料的收集、方案制定、任务分工、现场作业及报告编制等工作;
7.后续服务支持。
2.3服务期:自合同签订之日起至2026年8月31日止。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
投标人须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。
。
3.2 专用资格条件
投标人应为华能集团发布的《2021-2023年度审计服务中介机构资格预审合格申请人名单》中“提供经济责任审计、财务收支审计、内控评价等审计及咨询服务的中介机构合格申请人名单”的合格企业。
本项目不允许联合体投标。